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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0000365
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 151.704.000
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            8789
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            22-08-2011
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            22-08-2011
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            29-08-2011
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 146.080.838
        
                                    IVA
                            
            
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 566.362
        
                                    Retención IVA
                            
            
        
                                    Retención Renta
                            
            
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            
        
                                    Fondo Reparo
                            
            
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            NORTE SA IMPORTACION-EXPORTACION
        
                                    RUC
                            
            80020669-0
        
                                    Número de Contrato
                            
            336/10
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            AC-24001-11-2194
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 151.704.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 146.647.200
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 146.080.838
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            190358
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            LPN 01-10 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL IPS
        
                                    Convocante
                            
            Instituto de Previsión Social (IPS)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Ips
        