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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002848
Monto de la Factura
₲ 26.160.019
Nro. de Orden de Pago
148
Fecha de Orden de Pago
31-01-2018
Fecha Emisión Cheque
31-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.875.799
IVA
₲ 2.378.183

Retención DNCP
₲ 95.128
Retención IVA
₲ 713.455
Retención Renta
₲ 475.637
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
COMPUTER PLUS S.A.
RUC
80017504-2
Número de Contrato
4/2016
Código de Contratación (CC)
AC-21001-17-28590
Monto Contrato
₲ 194.992.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 174.938.161
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 166.350.286

Datos de la Licitación

ID de Licitación
293313
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA MAQUINA BPS 1040 SB
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay