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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002988
Monto de la Factura
₲ 660.308
Nro. de Orden de Pago
185
Fecha de Orden de Pago
19-02-2018
Fecha Emisión Cheque
19-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 627.893
IVA
₲ 60.028

Retención DNCP
₲ 2.401
Retención IVA
₲ 18.008
Retención Renta
₲ 12.006
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
COMPUTER PLUS S.A.
RUC
80017504-2
Número de Contrato
4/2016
Código de Contratación (CC)
AC-21001-17-28590
Monto Contrato
₲ 194.992.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 174.938.161
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 166.350.286

Datos de la Licitación

ID de Licitación
293313
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA MAQUINA BPS 1040 SB
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay