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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002741
Monto de la Factura
₲ 11.352.230
Nro. de Orden de Pago
1209
Fecha de Orden de Pago
05-10-2017
Fecha Emisión Cheque
05-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.794.939
IVA
₲ 1.032.021

Retención DNCP
₲ 41.281
Retención IVA
₲ 309.606
Retención Renta
₲ 206.404
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
COMPUTER PLUS S.A.
RUC
80017504-2
Número de Contrato
4/2016
Código de Contratación (CC)
AC-21001-17-28590
Monto Contrato
₲ 194.992.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 174.938.161
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 166.350.286

Datos de la Licitación

ID de Licitación
293313
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA MAQUINA BPS 1040 SB
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay