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Datos del Pago

Nro. de Factura
005-005-0000140
Monto de la Factura
₲ 86.896.600
Nro. de Orden de Pago
2000007276
Fecha de Orden de Pago
27-09-2019
Fecha Emisión Cheque
27-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 83.952.543
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 337.159
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 2.606.898
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
ASOCIACION CIVIL MENNONITA COLONIA FERNHEIM
RUC
80010165-0
Número de Contrato
160/2018
Código de Contratación (CC)
AC-24001-19-35918
Monto Contrato
₲ 1.968.832.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.399.044.427
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.317.849.376

Datos de la Licitación

ID de Licitación
340352
Nombre de la Licitación
LPN 29-18 CONTRATACION DE SERVICIOS MEDICOS TERCERIZADOS EN LA LOCALIDAD DE CHACO CENTRAL - AD REFERENDUM 2018
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips