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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0003063
Monto de la Factura
₲ 172.937.000
Nro. de Orden de Pago
2000007714
Fecha de Orden de Pago
23-10-2019
Fecha Emisión Cheque
23-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 162.894.076
IVA
₲ 15.721.546

Retención DNCP
₲ 609.996
Retención IVA
₲ 4.716.464
Retención Renta
₲ 4.716.464
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
Carlos Ireneo Sena Caceres
RUC
1660724-4
Número de Contrato
464/16
Código de Contratación (CC)
AC-24001-19-35678
Monto Contrato
₲ 390.280.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 273.408.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 257.530.450

Datos de la Licitación

ID de Licitación
310538
Nombre de la Licitación
LPN SBE 84-16 MANTENIMIENTO DE GENERADORES Y SISTEMAS DE EMERGENCIA DEL HOSPITAL CENTRA
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips