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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002172
Monto de la Factura
₲ 9.202.500
Nro. de Orden de Pago
2000008739
Fecha de Orden de Pago
30-01-2020
Fecha Emisión Cheque
30-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.774.102
IVA
₲ 438.214

Retención DNCP
₲ 34.005
Retención IVA
₲ 131.464
Retención Renta
₲ 262.929
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
NEUROGEN S.A.
RUC
80029564-1
Número de Contrato
042/2018
Código de Contratación (CC)
AC-24001-19-36448
Monto Contrato
₲ 67.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 59.670.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 56.892.219

Datos de la Licitación

ID de Licitación
327796
Nombre de la Licitación
LPN SBE 95-17 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips