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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-003-0078672
Monto de la Factura
₲ 155.959.650
Nro. de Orden de Pago
2000009046
Fecha de Orden de Pago
28-02-2020
Fecha Emisión Cheque
28-02-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 148.699.357
IVA
₲ 7.426.650

Retención DNCP
₲ 576.308
Retención IVA
₲ 2.227.995
Retención Renta
₲ 4.455.990
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
COMFAR
RUC
80011726-3
Número de Contrato
99/2017
Código de Contratación (CC)
AC-24001-19-36826
Monto Contrato
₲ 803.250.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 803.250.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 765.856.800

Datos de la Licitación

ID de Licitación
318036
Nombre de la Licitación
LPN SBE 154-16 ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS VARIOS Y SOLUCIONES PARENTERALES PARA EL IPS - AD REFERENDUM 2017
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips