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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0078593
Monto de la Factura
₲ 317.066.400
Nro. de Orden de Pago
1500000263
Fecha de Orden de Pago
22-10-2019
Fecha Emisión Cheque
22-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 302.306.204
IVA
₲ 15.098.400
Retención DNCP
₲ 1.171.636
Retención IVA
₲ 4.529.520
Retención Renta
₲ 9.059.040
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COMFAR
RUC
80011726-3
Número de Contrato
99/2017
Código de Contratación (CC)
AC-24001-19-36826
Monto Contrato
₲ 803.250.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 803.250.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 765.856.800
Datos de la Licitación
ID de Licitación
318036
Nombre de la Licitación
LPN SBE 154-16 ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS VARIOS Y SOLUCIONES PARENTERALES PARA EL IPS - AD REFERENDUM 2017
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips