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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-000235
Nro. de Timbrado
11299374
Monto de la Factura
₲ 11.150.600
Nro. de Orden de Pago
30003
Fecha de Orden de Pago
05-10-2017
Fecha Emisión Cheque
05-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.046.488
IVA
₲ 1.013.691

Retención DNCP
₲ 39.737
Retención IVA
₲ 304.107
Retención Renta
₲ 202.738
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 557.530
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
RAFAEL RUIZ LOPEZ MOREIRA
RUC
334140-2
Número de Contrato
PBS/LCO/01/02/03/04/05-2017
Código de Contratación (CC)
AC-28004-17-28154
Monto Contrato
₲ 28.760.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.760.600
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.912.777

Datos de la Licitación

ID de Licitación
320840
Nombre de la Licitación
Construcciones Varias en Campus UNI-Ad Referéndum 2017
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado