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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-1696/1693
Nro. de Timbrado
11832750
Monto de la Factura
₲ 72.917.371
Nro. de Orden de Pago
313
Fecha de Orden de Pago
09-03-2017
Fecha Emisión Cheque
09-03-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-03-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 69.343.094
IVA
₲ 6.628.852

Retención DNCP
₲ 259.851
Retención IVA
₲ 1.988.656
Retención Renta
₲ 1.325.770
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
INTERTEK TESTING SERVICES ARGENTINA S.A. SUCURSAL PARAGUAY
RUC
80026336-7
Número de Contrato
PR RC Nº 310/15
Código de Contratación (CC)
AC-25006-16-24427
Monto Contrato
₲ 132.864.727
Total Pagado por el Contrato
₲ 72.917.371
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 69.343.094

Datos de la Licitación

ID de Licitación
290599
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONTROL DE CALIDAD Y CANTIDAD DE DERIVADOS DEL PETROLEO
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar