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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0000544
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 70.518.359
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            2
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            22-01-2025
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            22-01-2025
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            23-01-2025
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 66.351.365
        
                                    IVA
                            
            ₲ 0
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 256.430
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 1.923.228
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 1.923.228
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 0
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            SERGIO DAVID FLORES VILLALBA
        
                                    RUC
                            
            1636233
        
                                    Número de Contrato
                            
            01/2024
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            AC-22001-24-248381
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 70.518.359
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 70.454.251
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 66.351.365
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            451287
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            Construcción de baño sexado para la sub sede de la UNC Y refacción de la Dirección dptal. de Concepción-Ad referéndum
        
                                    Convocante
                            
            Construcción de baño sexado para la sub sede de la UNC Y refacción de la Dirección dptal. de Concepción-Ad referéndum
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Concepcion
        