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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001746
Nro. de Timbrado
16602967
Monto de la Factura
₲ 5.390.000
Nro. de Orden de Pago
1109
Fecha de Orden de Pago
19-12-2023
Fecha Emisión Cheque
19-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.023.480
IVA
₲ 490.000
Retención DNCP
₲ 18.816
Retención IVA
₲ 147.000
Retención Renta
₲ 196.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
La Offi S.A.
RUC
80100201-0
Número de Contrato
20/2023
Código de Contratación (CC)
AC-23019-23-45656
Monto Contrato
₲ 26.950.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.926.480
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.117.400
Datos de la Licitación
ID de Licitación
431710
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE TERCERIZACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO Y PROFESIONAL
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas