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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001083
Nro. de Timbrado
15436505
Monto de la Factura
₲ 6.477.210
Nro. de Orden de Pago
120
Fecha de Orden de Pago
26-04-2022
Fecha Emisión Cheque
04-05-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-05-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.101.061
IVA
₲ 588.837

Retención DNCP
₲ 22.847
Retención IVA
₲ 176.651
Retención Renta
₲ 176.651
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
D Y D ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION S.R.L.
RUC
80062328-2
Número de Contrato
17
Código de Contratación (CC)
AC-23015-22-42312
Monto Contrato
₲ 180.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 147.905.899
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 139.372.194

Datos de la Licitación

ID de Licitación
376775
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIO Y LOCALES
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas