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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001082
Nro. de Timbrado
15436505
Monto de la Factura
₲ 1.461.161
Nro. de Orden de Pago
104
Fecha de Orden de Pago
21-04-2022
Fecha Emisión Cheque
27-04-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-04-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.376.307
IVA
₲ 132.833

Retención DNCP
₲ 5.154
Retención IVA
₲ 39.850
Retención Renta
₲ 39.850
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
D Y D ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION S.R.L.
RUC
80062328-2
Número de Contrato
17
Código de Contratación (CC)
AC-23015-22-42312
Monto Contrato
₲ 180.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 147.905.899
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 139.372.194

Datos de la Licitación

ID de Licitación
376775
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIO Y LOCALES
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas