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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000323
Nro. de Timbrado
11752907
Monto de la Factura
₲ 438.200
Nro. de Orden de Pago
2583
Fecha de Orden de Pago
19-12-2016
Fecha Emisión Cheque
19-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 436.607
IVA
₲ 39.836

Retención DNCP
₲ 1.593
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
NANCY RENEE OREGGIONI PAEZ
RUC
1031203-0
Número de Contrato
58/2015
Código de Contratación (CC)
AC-28001-16-24511
Monto Contrato
₲ 438.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 438.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 436.607

Datos de la Licitación

ID de Licitación
298688
Nombre de la Licitación
Adquisición de útiles para oficina - Segundo llamado.
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica