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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002666
Monto de la Factura
₲ 33.320.000
Nro. de Orden de Pago
68506
Fecha de Orden de Pago
10-05-2024
Fecha Emisión Cheque
10-05-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-05-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 31.355.634
IVA
₲ 3.029.091

Retención DNCP
₲ 117.529
Retención IVA
₲ 908.727
Retención Renta
₲ 908.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
HIERROS Y ACEROS SRL
RUC
80029008-9
Número de Contrato
94/2022
Código de Contratación (CC)
AC-40002-23-45071
Monto Contrato
₲ 325.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 122.304.753
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 115.195.914

Datos de la Licitación

ID de Licitación
406003
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ELECTROBOMBAS, EQUIPOS ELECTROMECANICOS GRAN ASUNCION E INTERIOR Y MOTORES ELECTRICOS DE LA PLANTA DE VIÑA CUE Y CENTROS DE DISTRIBUCION
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap