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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0004896
Monto de la Factura
₲ 13.701.567
Nro. de Orden de Pago
67154
Fecha de Orden de Pago
16-08-2023
Fecha Emisión Cheque
16-08-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-08-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.893.798
IVA
₲ 1.245.597

Retención DNCP
₲ 48.329
Retención IVA
₲ 373.679
Retención Renta
₲ 373.679
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
HIDRAULICA PARAGUAYA S.A.
RUC
80024406-0
Número de Contrato
21/2022
Código de Contratación (CC)
AC-40002-23-44424
Monto Contrato
₲ 320.426.756
Total Pagado por el Contrato
₲ 319.929.252
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 301.333.690

Datos de la Licitación

ID de Licitación
404773
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BOMBAS CENTRIFUGAS DE CENTROS DE DISTRIBUCION
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap