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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0042670
Monto de la Factura
₲ 257.197.200
Nro. de Orden de Pago
1500000961
Fecha de Orden de Pago
27-09-2024
Fecha Emisión Cheque
27-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 243.443.273
IVA
₲ 12.247.486

Retención DNCP
₲ 950.405
Retención IVA
₲ 3.674.246
Retención Renta
₲ 7.348.491
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 1.543.183

Datos del Contrato

Proveedor
MEDICINE S.A.
RUC
80015176-3
Número de Contrato
403-2021
Código de Contratación (CC)
AC-24001-23-44303
Monto Contrato
₲ 257.197.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 256.959.598
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 243.443.273

Datos de la Licitación

ID de Licitación
392613
Nombre de la Licitación
LPN SBE 32-21 ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS VARIOS Y DECLARADOS DESIERTOS EN LA LPN N° 34/19 PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips