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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0000259
Monto de la Factura
₲ 28.623.947
Nro. de Orden de Pago
1500001026
Fecha de Orden de Pago
09-05-2025
Fecha Emisión Cheque
09-05-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-05-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.702.499
IVA
₲ 2.602.177
Retención DNCP
₲ 99.924
Retención IVA
₲ 780.653
Retención Renta
₲ 1.040.871
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INFOTEC SA
RUC
80021897-3
Número de Contrato
347-2021
Código de Contratación (CC)
AC-24001-23-45354
Monto Contrato
₲ 309.841.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 357.131.654
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 333.836.050
Datos de la Licitación
ID de Licitación
392312
Nombre de la Licitación
LPN SBE N° 125-20 ADQUISICIÓN DE REACTIVOS VARIOS CON PROVISIÓN DE EQUIPOS EN LA MODALIDAD DE COMODATO PARA LOS SERVICIOS DE LABORATORIO DEL HOSPITAL CENTRAL DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips