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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            002-001-0000747
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 204.422.400
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            2000027081
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            27-01-2025
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            27-01-2025
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            27-01-2025
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 194.717.203
        
                                    IVA
                            
            ₲ 9.734.400
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 755.389
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 2.920.320
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 5.840.640
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 0
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            PROSALUD FARMA S.A.
        
                                    RUC
                            
            80033584-8
        
                                    Número de Contrato
                            
            425-2021
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            AC-24001-23-45725
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 1.582.560.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 1.581.098.016
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 1.507.426.080
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            392663
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            LPN SBE 53-21 ADQUISICIÓN DE SOLUCIONES PARENTERALES PARA EL IPS
        
                                    Convocante
                            
            Instituto de Previsión Social (IPS)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Ips
        