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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-004-0003114
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 530.391.880
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            2000020433
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            28-06-2023
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            28-06-2023
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            28-06-2023
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 499.122.867
        
                                    IVA
                            
            ₲ 48.217.444
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 1.870.837
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 14.465.233
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 14.465.233
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 0
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            SANATORIO BRITÁNICO S.A
        
                                    RUC
                            
            80071221-8
        
                                    Número de Contrato
                            
            266-22
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            AC-24001-23-44486
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 1.008.000.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 740.673.364
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 697.622.479
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            410909
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            LPN SBE 11-22 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS TERCERIZADOS, EN HOSPITALES DE ASUNCIÓN Y GRAN ASUNCIÓN PARA ASEGURADOS DEL IPS
        
                                    Convocante
                            
            Instituto de Previsión Social (IPS)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Ips
        