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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001117
Monto de la Factura
₲ 77.710.000
Nro. de Orden de Pago
1500000899
Fecha de Orden de Pago
26-08-2024
Fecha Emisión Cheque
26-08-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-08-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 73.197.168
IVA
₲ 7.064.546
Retención DNCP
₲ 274.104
Retención IVA
₲ 2.119.364
Retención Renta
₲ 2.119.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PROSALUD FARMA S.A.
RUC
80033584-8
Número de Contrato
46/2021
Código de Contratación (CC)
AC-24001-23-45627
Monto Contrato
₲ 98.160.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 98.160.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 92.459.581
Datos de la Licitación
ID de Licitación
370370
Nombre de la Licitación
LPN SBE 123-19 ADQUISICION DE INSUMOS DESCARTABLES CONSUMIBLES Y REUTILIZABLES PARA EL IPS - AD REFERENDUM 2020
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips