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Datos del Pago

Nro. de Factura
005-001-0000886
Monto de la Factura
₲ 7.931.520
Nro. de Orden de Pago
2000023298
Fecha de Orden de Pago
21-03-2024
Fecha Emisión Cheque
21-03-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-03-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.470.915
IVA
₲ 721.047

Retención DNCP
₲ 27.977
Retención IVA
₲ 216.314
Retención Renta
₲ 216.314
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
PROCESOS INDUSTRIALES S.A.C.I
RUC
80026295-6
Número de Contrato
465/2020
Código de Contratación (CC)
AC-24001-23-44203
Monto Contrato
₲ 7.931.520
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.931.520
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.470.915

Datos de la Licitación

ID de Licitación
370370
Nombre de la Licitación
LPN SBE 123-19 ADQUISICION DE INSUMOS DESCARTABLES CONSUMIBLES Y REUTILIZABLES PARA EL IPS - AD REFERENDUM 2020
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips