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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-007-0001624
Monto de la Factura
₲ 86.659.400
Nro. de Orden de Pago
1500001025
Fecha de Orden de Pago
09-05-2025
Fecha Emisión Cheque
09-05-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-05-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 80.842.191
IVA
₲ 7.878.127

Retención DNCP
₲ 302.520
Retención IVA
₲ 2.363.438
Retención Renta
₲ 3.151.251
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
INDEX S.A.C.I.
RUC
80002742-6
Número de Contrato
99-2020
Código de Contratación (CC)
AC-24001-23-44390
Monto Contrato
₲ 935.492.102
Total Pagado por el Contrato
₲ 936.265.572
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 887.140.495

Datos de la Licitación

ID de Licitación
370889
Nombre de la Licitación
LPN SBE 125-19 PROVISION DE REACTIVOS E INSUMOS CON EQUIPOS EN COMODATO PARA EL LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS DEL HOSPITAL CENTRAL
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips