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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0006187
Monto de la Factura
₲ 168.577.500
Nro. de Orden de Pago
1500000823
Fecha de Orden de Pago
26-08-2024
Fecha Emisión Cheque
26-08-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-08-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 158.936.472
IVA
₲ 8.027.500

Retención DNCP
₲ 622.934
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 4.816.500
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 4.045.860

Datos del Contrato

Proveedor
LABORATORIO DE PRODUCTOS ÉTICOS COMERCIAL E INDUSTRIAL S.A.
RUC
80000146-0
Número de Contrato
274-2021
Código de Contratación (CC)
AC-24001-23-44299
Monto Contrato
₲ 439.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 439.243.876
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 402.670.145

Datos de la Licitación

ID de Licitación
392613
Nombre de la Licitación
LPN SBE 32-21 ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS VARIOS Y DECLARADOS DESIERTOS EN LA LPN N° 34/19 PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips