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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000967
Monto de la Factura
₲ 6.171.985
Nro. de Orden de Pago
2000027115
Fecha de Orden de Pago
29-01-2025
Fecha Emisión Cheque
29-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.813.561
IVA
₲ 561.090

Retención DNCP
₲ 21.770
Retención IVA
₲ 168.327
Retención Renta
₲ 168.327
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
CONSORCIO TAPE RORY
RUC
80055403-5
Número de Contrato
334-19
Código de Contratación (CC)
AC-24001-23-44393
Monto Contrato
₲ 6.171.985
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.171.985
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.813.561

Datos de la Licitación

ID de Licitación
344308
Nombre de la Licitación
LPN 58-18 CONSTRUCCION, REMODELACION Y TERMINACION DE LA UNIDAD SANITARIA DE SAN JUAN BAUTISTA DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips