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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-003-0013233
Monto de la Factura
₲ 156.942.710
Nro. de Orden de Pago
2000011978
Fecha de Orden de Pago
17-02-2021
Fecha Emisión Cheque
17-02-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-02-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 147.828.618
IVA
₲ 14.267.519

Retención DNCP
₲ 553.580
Retención IVA
₲ 4.280.256
Retención Renta
₲ 4.280.256
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
SAN LUCAS S.A.
RUC
80002712-4
Número de Contrato
384/2019
Código de Contratación (CC)
AC-24001-20-39982
Monto Contrato
₲ 570.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 553.227.855
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 521.100.404

Datos de la Licitación

ID de Licitación
366498
Nombre de la Licitación
LPN SBE 79-19 CONTRATACION DE SERVICIOS TERCERIZADOS EN HOSPITALES DE ASUNCION Y GRAN ASUNCION PARA ASEGURADOS DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips