Logo DNCP
¿Qué estás buscando?

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0054914
Monto de la Factura
₲ 41.978.410
Nro. de Orden de Pago
2000012473
Fecha de Orden de Pago
22-04-2021
Fecha Emisión Cheque
22-04-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-04-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 39.540.609
IVA
₲ 3.816.219

Retención DNCP
₲ 148.069
Retención IVA
₲ 1.144.866
Retención Renta
₲ 1.144.866
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
SAN LUCAS S.A.
RUC
80002712-4
Número de Contrato
384/2019
Código de Contratación (CC)
AC-24001-20-39982
Monto Contrato
₲ 570.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 553.227.855
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 521.100.404

Datos de la Licitación

ID de Licitación
366498
Nombre de la Licitación
LPN SBE 79-19 CONTRATACION DE SERVICIOS TERCERIZADOS EN HOSPITALES DE ASUNCION Y GRAN ASUNCION PARA ASEGURADOS DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips