- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Detalles de la Modificación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-007-0010381
Monto de la Factura
₲ 245.479.940
Nro. de Orden de Pago
2000012694
Fecha de Orden de Pago
27-05-2021
Fecha Emisión Cheque
27-05-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-05-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 231.224.251
IVA
₲ 22.316.358
Retención DNCP
₲ 865.875
Retención IVA
₲ 6.694.907
Retención Renta
₲ 6.694.907
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ALDAMA & HIJOS S.A.
RUC
80036129-6
Número de Contrato
381/2019
Código de Contratación (CC)
AC-24001-20-39912
Monto Contrato
₲ 836.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 835.994.665
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 787.446.175
Datos de la Licitación
ID de Licitación
366498
Nombre de la Licitación
LPN SBE 79-19 CONTRATACION DE SERVICIOS TERCERIZADOS EN HOSPITALES DE ASUNCION Y GRAN ASUNCION PARA ASEGURADOS DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips