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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-007-0011023
Monto de la Factura
₲ 264.746.405
Nro. de Orden de Pago
2000012694
Fecha de Orden de Pago
27-05-2021
Fecha Emisión Cheque
27-05-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-05-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 249.371.858
IVA
₲ 24.067.855

Retención DNCP
₲ 933.833
Retención IVA
₲ 7.220.357
Retención Renta
₲ 7.220.357
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
ALDAMA & HIJOS S.A.
RUC
80036129-6
Número de Contrato
381/2019
Código de Contratación (CC)
AC-24001-20-39912
Monto Contrato
₲ 836.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 835.994.665
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 787.446.175

Datos de la Licitación

ID de Licitación
366498
Nombre de la Licitación
LPN SBE 79-19 CONTRATACION DE SERVICIOS TERCERIZADOS EN HOSPITALES DE ASUNCION Y GRAN ASUNCION PARA ASEGURADOS DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips