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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000805
Monto de la Factura
₲ 123.140.000
Nro. de Orden de Pago
2000011959
Fecha de Orden de Pago
17-02-2021
Fecha Emisión Cheque
17-02-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-02-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 115.988.924
IVA
₲ 11.194.546

Retención DNCP
₲ 434.348
Retención IVA
₲ 3.358.364
Retención Renta
₲ 3.358.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
JAVIER RECALDE ENCINA
RUC
3723322-0
Número de Contrato
369/17
Código de Contratación (CC)
AC-24001-20-39674
Monto Contrato
₲ 529.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 123.140.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 115.988.924

Datos de la Licitación

ID de Licitación
327136
Nombre de la Licitación
LPN SBE 90-17 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CON PROVISION DE REPUESTOS A DEMANDA, DE LA PLANTA DE OXIGENO DEL HOSPITAL CENTRAL DEL I.P.S
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips