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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0000049
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 153.560.653
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            2000005906
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            05-12-2024
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            05-12-2024
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            05-12-2024
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 136.138.499
        
                                    IVA
                            
            ₲ 13.960.059
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 536.066
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 4.188.018
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 5.584.024
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 6.980.030
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            IMPORTADORA Y EXPORTADORA SAN LORENZO S.A. 
        
                                    RUC
                            
            80027404-0
        
                                    Número de Contrato
                            
            8837 8883 8991
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            AC-25002-24-46813
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 728.885.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 728.112.737
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 646.068.878
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            404414
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            Lp1692-21 Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de los Componentes del Sistema de Distribución de Energía Eléctrica en el Territorio Nacional, bajo la Modalidad de Contrato Abierto (HHP1 y HHP4) 
        
                                    Convocante
                            
            Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Ande
        