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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000098
Nro. de Timbrado
17261606
Monto de la Factura
₲ 6.734.000
Nro. de Orden de Pago
136818
Fecha de Orden de Pago
27-12-2024
Fecha Emisión Cheque
27-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.121.818
IVA
₲ 612.182

Retención DNCP
₲ 23.508
Retención IVA
₲ 183.655
Retención Renta
₲ 244.873
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
LLEVA S.A.
RUC
80072033-4
Número de Contrato
01/2022
Código de Contratación (CC)
AC-23016-24-46523
Monto Contrato
₲ 90.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.871.949
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.024.164

Datos de la Licitación

ID de Licitación
404982
Nombre de la Licitación
Servicio de Hotelería y Ceremonial - Plurianual.-
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal