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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000012
Monto de la Factura
₲ 16.021.000
Nro. de Orden de Pago
110095
Fecha de Orden de Pago
18-11-2013
Fecha Emisión Cheque
18-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.161.692
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 58.258
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 801.050
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
INOCENCIO RIVERO PERES
RUC
2269187-1
Número de Contrato
14/2013
Código de Contratación (CC)
AC-22012-13-10191
Monto Contrato
₲ 16.021.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.021.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.161.692

Datos de la Licitación

ID de Licitación
260405
Nombre de la Licitación
REPARACION DE CASA DE LA CULTURA - PILAR
Convocante
Gobierno Departamental de Ñeembucú (ÑEEMBUCÚ)
Unidad de Contratación
Uoc Ñeembucu