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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0000655
        
                                    Nro. de Timbrado
                            
            14597665
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 189.498.235
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            478
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            03-05-2021
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            03-05-2021
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            03-05-2021
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 179.334.239
        
                                    IVA
                            
            ₲ 0
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 689.084
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 0
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 0
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 0
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            HUGO RAFAEL DIAZ GOMEZ 
        
                                    RUC
                            
            3935016-9
        
                                    Número de Contrato
                            
            36
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            AC-22008-21-40457
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 189.498.235
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 180.023.323
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 179.334.239
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            369724
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            CONSTRUCCIONES VARIAS EN EL DEPARTAMENTO DE MISIONES
        
                                    Convocante
                            
            Gobierno Departamental de Misiones (MISIONES)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Misiones
        