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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0003242
        
                                    Nro. de Timbrado
                            
            15119997
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 15.000.000
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            1490
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            01-12-2021
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            01-12-2021
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            01-12-2021
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 14.931.819
        
                                    IVA
                            
            ₲ 0
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 54.545
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 0
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 0
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 0
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            GUSTAVO ENRIQUE VALDEZ CABALLERO
        
                                    RUC
                            
            3531517-2
        
                                    Número de Contrato
                            
            06
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            AC-22008-21-41684
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 45.000.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 30.971.818
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 30.859.091
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            392876
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE TRACTORES Y VEHICULOS PESADOS DE LA GOBERNACION DE MISIONES
        
                                    Convocante
                            
            Gobierno Departamental de Misiones (MISIONES)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Misiones
        