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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0007775
Monto de la Factura
₲ 20.000.000
Nro. de Orden de Pago
142
Fecha de Orden de Pago
27-02-2014
Fecha Emisión Cheque
27-02-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.920.000
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 80.000
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
MELIDA SOFIA GALEANO RUIZ DIAZ
RUC
2923278-3
Número de Contrato
06
Código de Contratación (CC)
AC-22008-13-10991
Monto Contrato
₲ 199.999.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 199.999.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 199.199.801

Datos de la Licitación

ID de Licitación
249657
Nombre de la Licitación
Aquisicion de combustible y lubricantes para el parque automor de la Gobernacion de Misiones
Convocante
Gobierno Departamental de Misiones (MISIONES)
Unidad de Contratación
Uoc Misiones