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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000347
Nro. de Timbrado
14159222
Monto de la Factura
₲ 2.918.700
Nro. de Orden de Pago
510
Fecha de Orden de Pago
18-11-2020
Fecha Emisión Cheque
24-11-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-11-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.749.203
IVA
₲ 265.336
Retención DNCP
₲ 10.295
Retención IVA
₲ 79.601
Retención Renta
₲ 79.601
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
HAL S.A
RUC
80080232-2
Número de Contrato
74
Código de Contratación (CC)
AC-23015-20-38955
Monto Contrato
₲ 120.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 119.878.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 112.916.545
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357216
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE FLETE
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas