- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Detalles de la Modificación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000335
Nro. de Timbrado
141159222
Monto de la Factura
₲ 12.055.500
Nro. de Orden de Pago
450
Fecha de Orden de Pago
21-10-2020
Fecha Emisión Cheque
27-10-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-10-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.355.404
IVA
₲ 1.095.955
Retención DNCP
₲ 42.523
Retención IVA
₲ 328.786
Retención Renta
₲ 328.787
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
HAL S.A
RUC
80080232-2
Número de Contrato
74
Código de Contratación (CC)
AC-23015-20-38955
Monto Contrato
₲ 120.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 119.878.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 112.916.545
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357216
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE FLETE
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas