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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0005033
        
                                    Nro. de Timbrado
                            
            16634987
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 19.993.941
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            146
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            30-05-2024
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            31-05-2024
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            31-05-2024
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 18.634.355
        
                                    IVA
                            
            ₲ 1.817.630
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 69.797
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 545.288
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 727.053
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 0
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            WILFRIDO ANDINO LEGUIZAMON
        
                                    RUC
                            
            889624-0
        
                                    Número de Contrato
                            
            20
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            AC-12006-23-45738
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 20.000.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 19.976.493
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 18.634.355
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            409952
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS MULTIMARCAS DE LA SET DEL MH
        
                                    Convocante
                            
            Dirección Nacional de Ingresos Tributarios / Dirección Nacional de Ingresos Tributarios
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Dirección Nacional de Ingresos Tributarios
        