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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0009992
Nro. de Timbrado
12134130
Monto de la Factura
₲ 5.000.000
Nro. de Orden de Pago
232
Fecha de Orden de Pago
24-05-2018
Fecha Emisión Cheque
24-05-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-06-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.880.400
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 19.600
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 100.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
MARIA JOSE SRL
RUC
80013429-0
Número de Contrato
33/2016
Código de Contratación (CC)
AC-13001-18-32597
Monto Contrato
₲ 12.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.712.960

Datos de la Licitación

ID de Licitación
309856
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE COMBUSTIBLES
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Guaira / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Guaira