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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001206
Nro. de Timbrado
16771683
Monto de la Factura
₲ 16.973.560
Nro. de Orden de Pago
202309573
Fecha de Orden de Pago
28-12-2023
Fecha Emisión Cheque
28-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.834.172
IVA
₲ 1.543.051
Retención DNCP
₲ 59.253
Retención IVA
₲ 462.915
Retención Renta
₲ 617.220
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ESTEBAN CESAR ORTEGA FIGUEREDO
RUC
651692-0
Número de Contrato
13/2019
Código de Contratación (CC)
AC-24003-23-44306
Monto Contrato
₲ 120.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 120.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 112.934.389
Datos de la Licitación
ID de Licitación
355512
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS
Convocante
Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal de la Ande (CAJA ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal de la Ande