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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0024780
Nro. de Timbrado
13708371
Monto de la Factura
₲ 1.677.540
Nro. de Orden de Pago
272
Fecha de Orden de Pago
13-08-2020
Fecha Emisión Cheque
14-08-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-08-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.671.440
IVA
₲ 152.504
Retención DNCP
₲ 6.100
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SOME S.A.C.I.A
RUC
80020681-9
Número de Contrato
19
Código de Contratación (CC)
AC-24004-20-38910
Monto Contrato
₲ 4.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.995.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.980.872
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357400
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE PROVISION DE AGUA MINERAL
Convocante
Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados de Bancarios (CAJ.BANC.)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados Bancarios