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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001507
Nro. de Timbrado
15103402
Monto de la Factura
₲ 35.814.627
Nro. de Orden de Pago
314
Fecha de Orden de Pago
11-10-2021
Fecha Emisión Cheque
11-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 33.703.191
IVA
₲ 3.255.875

Retención DNCP
₲ 31.582
Retención IVA
₲ 976.763
Retención Renta
₲ 976.763
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
GREEN S.A SECURITY
RUC
80057622-5
Número de Contrato
04
Código de Contratación (CC)
AC-24004-21-41469
Monto Contrato
₲ 143.258.508
Total Pagado por el Contrato
₲ 143.037.434
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 134.812.766

Datos de la Licitación

ID de Licitación
381375
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA
Convocante
Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados de Bancarios (CAJ.BANC.)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados Bancarios