Logo DNCP
¿Qué estás buscando?

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0006819
Monto de la Factura
₲ 27.867.060
Nro. de Orden de Pago
52526
Fecha de Orden de Pago
16-08-2017
Fecha Emisión Cheque
16-08-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-08-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.501.067
IVA
₲ 2.533.369

Retención DNCP
₲ 99.308
Retención IVA
₲ 760.011
Retención Renta
₲ 506.674
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
011-2016
Código de Contratación (CC)
AC-40002-17-28259
Monto Contrato
₲ 144.330.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 117.995.705
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 112.211.769

Datos de la Licitación

ID de Licitación
301963
Nombre de la Licitación
Servicios de impresión de facturas y otros
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap