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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002272
Nro. de Timbrado
17317041
Monto de la Factura
₲ 5.852.000
Nro. de Orden de Pago
949
Fecha de Orden de Pago
26-11-2024
Fecha Emisión Cheque
26-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.454.063
IVA
₲ 532.000
Retención DNCP
₲ 20.429
Retención IVA
₲ 159.600
Retención Renta
₲ 212.800
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
La Offi S.A.
RUC
80100201-0
Número de Contrato
20/2023
Código de Contratación (CC)
AC-23019-24-47757
Monto Contrato
₲ 35.112.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 31.282.660
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.660.963
Datos de la Licitación
ID de Licitación
431710
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE TERCERIZACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO Y PROFESIONAL
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas