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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000203
Nro. de Timbrado
11793583
Monto de la Factura
₲ 23.318.341
Nro. de Orden de Pago
17
Fecha de Orden de Pago
25-01-2017
Fecha Emisión Cheque
25-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.175.318
IVA
₲ 2.119.849

Retención DNCP
₲ 83.098
Retención IVA
₲ 635.955
Retención Renta
₲ 423.970
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
SAN ALFREDO S.R.L.
RUC
80024209-2
Número de Contrato
CJB/ADM/ 09/2015
Código de Contratación (CC)
AC-24004-16-24770
Monto Contrato
₲ 46.636.682
Total Pagado por el Contrato
₲ 46.636.682
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 44.350.636

Datos de la Licitación

ID de Licitación
288105
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LIMPIEZA
Convocante
Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados de Bancarios (CAJ.BANC.)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados Bancarios