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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-76830
Nro. de Timbrado
13809646
Monto de la Factura
₲ 79.050.000
Nro. de Orden de Pago
1500010790
Fecha de Orden de Pago
21-09-2020
Fecha Emisión Cheque
21-09-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-09-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 74.459.351
IVA
₲ 7.186.364

Retención DNCP
₲ 278.831
Retención IVA
₲ 2.155.909
Retención Renta
₲ 2.155.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
EMPRESA GUAIREÑA DE TRANSPORTE Y TURISMO S.R.L.
RUC
80004842-3
Número de Contrato
PR/PS N° 452/19
Código de Contratación (CC)
AC-25006-20-39265
Monto Contrato
₲ 102.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 102.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 96.076.582

Datos de la Licitación

ID de Licitación
362541
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DE LA PLANTA MAURICIO JOSÉ TROCHE
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar