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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0006193
Nro. de Timbrado
17331256
Monto de la Factura
₲ 6.256.800
Nro. de Orden de Pago
590
Fecha de Orden de Pago
18-09-2024
Fecha Emisión Cheque
25-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.831.338
IVA
₲ 568.800

Retención DNCP
₲ 21.842
Retención IVA
₲ 170.640
Retención Renta
₲ 227.520
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
P&M GROUP S.R.L.
RUC
80084428-9
Número de Contrato
05
Código de Contratación (CC)
AC-23040-24-46611
Monto Contrato
₲ 160.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 159.547.434
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 148.828.095

Datos de la Licitación

ID de Licitación
405379
Nombre de la Licitación
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Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas